六A15 内部质量审核报告书
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审核日期 |
见内部质量审核计划表 |
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审核依据 |
见内部质量审核计划表 |
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审核范围 |
见内部质量审核计划表 |
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审核组长 |
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审核组成员 |
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审核概况 |
审核调查了被审核部门/范围对质量有影响的部门/人员的质量活动(见内部质量审核计划表、内部质量审核检查表)。 审核中发现的不符合项共 项,其中严重不符合项 项。(见内部质量审核不符合项报告)。 |
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不符合项分布(见2页) |
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质量体系运行评价 |
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附件: 1.内部质量审核计划表 2.内部质量审核检查表 3.内部质量审核不符合项报告 4.总结会会议记录 |
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管理代表/日期 |
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审核组长/日期 |
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六A15 内部质量审核报告书
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部门:
编号:
不符合项分布表
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标准条款号 |
质量体系要素 |
已审核条款打√ |
被审核区域发生的不符合项的数量 |
总 数 |
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被审核区域 |
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4.1 |
管理职责 |
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4.2 |
质量体系 |
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4.3 |
合同评审 |
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4.5 |
文件和资料控制 |
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4.6 |
采购 |
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4.7 |
顾客提供产品的控制 |
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4.8 |
产品标识和可追溯性 |
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4.9 |
过程控制 |
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4.10 |
检验和试验 |
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4.11 |
检验、测量和试验设备的控制 |
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4.12 |
检验和试验状态 |
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