A15  内部质量审核报告书                             2页 第1页

审核日期

见内部质量审核计划表

审核依据

见内部质量审核计划表

审核范围

见内部质量审核计划表

审核组长

 

审核组成员

 

审核概况

审核调查了被审核部门/范围对质量有影响的部门/人员的质量活动(见内部质量审核计划表、内部质量审核检查表)。

审核中发现的不符合项共    项,其中严重不符合项   项。(见内部质量审核不符合项报告)。

不符合项分布(见2页)

 

质量体系运行评价

 

 

 

附件:

1.内部质量审核计划表

2.内部质量审核检查表

3.内部质量审核不符合项报告

4.总结会会议记录

 

管理代表/日期

 

审核组长/日期

 

 

 

A15  内部质量审核报告书                            2页 第2页

部门:              编号:                

不符合项分布表

标准条款号

质量体系要素

已审核条款打√

被审核区域发生的不符合项的数量

 

 

被审核区域

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

管理职责

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

质量体系

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

合同评审

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5

文件和资料控制

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6

采购

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7

顾客提供产品的控制

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8

产品标识和可追溯性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9

过程控制

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10

检验和试验

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11

检验、测量和试验设备的控制

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12

检验和试验状态